Orden de Compra. Nº3178-1651-SE18 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-2-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1651-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-2-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 200013
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2018
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorios Saval S.A
Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T. 91.650.000-9
Sucursal Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181741
Etanonato de loteprednol30UnidadLOTEPREDNOL COLIRIOLOTEPREDNOL COLIRIO $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500
51181749
Furoato de mometasona50UnidadMOMETASONA 0,1% CREMAMOMETASONA 0,1% CREMA $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000
51121733
Valsartan900GrageaVALSARTAN 320 MG GRA.VALSARTAN 320 MG GRA. $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.600 $ 120.600
51241303
Acetato de Zinc1000GrageaZINC 10 MG COMPRIMIDOZINC 10 MG COMPRIMIDO $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
51172101
Clorhidrato de mebeverina600GrageaMEBEVERINA 200 MG RETARDMEBEVERINA 200 MG RETARD $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
51121733
Valsartan1200GrageaVALSARTAN AMLODIPINO 160/10 MG GRA.VALSARTAN AMLODIPINO 160/10 MG GRA. $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.600 $ 291.600
Total Neto $ 1.052.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.013
TOTAL OC $ 1.252.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.