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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-1676-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANGA Y PECHERA PLÁSTICA Compra ágil: 3178-353-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
111530 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-06-2026 |
| LEY N° 19.983 | PARA
EFECTOS DE LA LEY N°
19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08
DÍAS CORRIDOS. |
| FECHA DE PAGO | LA FECHA DE PAGO SERA DE 45
DIAS, A CONTAR DE LA
RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO
EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS | A contar 01 Noviembre 2014, este
Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo
anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN
FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no
se podrá dar curso al pago." |
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Proveedor |
Todo Voltaje |
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Razón Social |
TODO VOLTAJE SPA
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R.U.T. |
78.059.387-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Todo Voltaje |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181516
| Mangas de protección | 60 | kilogramo | MANGA PLÁSTICA 30*40 CM. PREPICADA (ROLLO 6 KG APROX.) | |
$ 6.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 387.000
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$ 387.000
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42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 1000 | Unidad | PECHERA PLÁSTICA BLANCA SIN MANGA (PAQUETE DE 10NR) | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 587.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.530
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$ 698.530
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.