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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-1775-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3178-132-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
9,386 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2026 |
| FECHA DE PAGO | LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS,
A CONTAR DE LA
RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO
EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. |
| LEY N°19.983 | PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA
RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA
FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. |
| RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS | "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de
Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser
remitidos a correo 61102025-2@febos.cl,
para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar
curso al pago." |
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Proveedor |
ECOLAB SPA |
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Razón Social |
ECOLAB SPA
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R.U.T. |
96.604.460-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOLAB SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70141605
| Servicios integrados de gestión de plagas | 1 | Unidad | SERV. DE SANITIZACIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE VECTORES | SERV. DE SANITIZACIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE VECTORES |
UF 49,40
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 49,4000
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UF 49,4000
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Total Neto
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UF 49,4000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 9,3860
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UF 58,7860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.