Orden de Compra. Nº3178-181-SE20 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-2-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-181-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-2-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 27385,08
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2020
TítuloDescripción
LEY N° 19983

CONTENIDO DE LA PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

LA FECHA DE PAGO

CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171904
Hidrocloruro de ranitidina400GrageaRANITIDINA 300 MG GRA.RANITIDINA 300 MG GRA. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.192
51172109
Trimebutina6000GrageaTRIMEBUTINO 100 MG GRA.TRIMEBUTINO 100 MG GRA. $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 113.760
51101805
Cotrimazol600GrageaCOTRIMOXAZOL FORTE GRA.COTRIMOXAZOL FORTE GRA. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.180
Total Neto $ 144.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.385
TOTAL OC $ 171.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.