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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-1830-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FA ADQUISICION DESDE 5839-17-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3178-17-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
67108 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-06-2026 |
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Proveedor |
KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz |
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Razón Social |
KNOP LABORATORIOS S A
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R.U.T. |
89.688.800-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101701
| Servicios de producción de medicamentos o medicina | 1200 | Comprimido | MELIPASS CAPSULAS BLISTER X 60
| MELIPASS CAPSULAS BLISTER X 60
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$ 54,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.800
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$ 64.800
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73101701
| Servicios de producción de medicamentos o medicina | 100 | Unidad | ARNIKA (LEFKAFLAM) EMULSION TOPICA TUBO X 50 GRS | ARNIKA (LEFKAFLAM) EMULSION TOPICA TUBO X 50 GRS
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$ 2.884,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.400
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$ 288.400
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Total Neto
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$ 353.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.108
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$ 420.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.