Orden de Compra. Nº3178-192-SE23 "ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-36-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-192-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-36-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-36-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 111036
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2023
TítuloDescripción
LEY N° 19983

FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOFARMA SERVICE - LABORATORIO BAGO
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal NOVOFARMA SERVICE - LABORATORIO BAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina6000GrageaBETAMETASONA DEXCLORDENIRAMINA 0,25/2MG GRA. CLOFEXANBETAMETASONA DEXCLORDENIRAMINA 0,25/2MG GRA. CLOFEXAN $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina3000GrageaLEVOTIROXINA 75 MG GRA.LEVOTIROXINA 75 MG GRA. $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina30TuboKETOPROFENO 2,5% GELKETOPROFENO 2,5% GEL $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
Total Neto $ 584.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.036
TOTAL OC $ 695.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.