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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-1981-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-36-LR19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-36-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
21781,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-05-2021 |
| LEY N° 19983 |
FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY N°
19.983, ÉL PLAZO PARA RECLAMAR EL RA DE 30 DÍAS CORRIDOS.
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| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS |
los
DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de
Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por
nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."
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Proveedor |
KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz |
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Razón Social |
KNOP LABORATORIOS S A
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R.U.T. |
89.688.800-5 |
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Sucursal |
KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101701
| Servicios de producción de medicamentos o medicina | 40 | Unidad | ARNIKADERM | ARNIKADERM |
$ 2.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.640
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$ 114.640
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Total Neto
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$ 114.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.782
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$ 136.422
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.