|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-1999-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-07-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FA ADQUISICION DESDE 3178-4-LE26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3178-4-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
34200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-07-2026 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL Y PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD | El producto debe venir
con una vigencia mínima de 12 meses.
En relación a la norma técnica Minsal N°
226 y 247 se reitera información vigente de acuerdo a la trazabilidad de la
información. Además, se hace presente que, el hecho de no indicar estos
antecedentes al momento de la recepción, será motivo de rechazo de los
productos. De igual forma, al momento de subir o enviar documetacion al
SII, se deben llenar todos los campos con la información solicitada, en
especial la fecha de vencimiento, N° de Lote, y N° de Serie, Marca Comercial,
Nombre y código del producto, identificación del proveedor,datos
imprescindibles para la trazabilidad
|
| LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS |
Para efectos de
la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08
días corridos.
La
fecha de pago será de 45 días contra la recepción conforme de la factura según
la Ley de presupuestos vigente.
Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios
Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO
CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO.
|
|
|
Proveedor |
Laboratorio vitalis |
|
Razón Social |
LABVITALIS S.A.
|
|
R.U.T. |
76.642.770-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Laboratorio vitalis |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51101551
| Ceftriaxona | 200 | Frasco Ampolla | CEFTAZIDIMA POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 G (CAJA X 10 FA).
| CEFTAZIDIMA POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 G (CAJA X 10 FA).
|
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 180.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.200
|
|
$ 214.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.