Orden de Compra. Nº3178-20-SE24 "ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-20-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 233377
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2024
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42293603
Sondas quirúrgicas10UnidadS.FOLEY 2V N.18 5CC CODIGO PROVEEDOR: 933100180 CAJA CON 10 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS.S.FOLEY 2V N.18 5CC CODIGO PROVEEDOR: 933100180 CAJA CON 10 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
42142609
Jeringas médicas con aguja10000UnidadJERINGA 10CC LUER LOOK CODIGO PROVEEDOR:3111111020 CAJA CON 100 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREOJERINGA 10CC LUER LOOK CODIGO PROVEEDOR:3111111020 CAJA CON 100 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. SE SOLICITARAN CON DESPACHO PARCIALIZADO VIA CORREO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
53102707
Delantal de doctor432UnidadDELANTAL QCO STANDAR DESECHABLE."L" CODIGO PROVEEDOR: 7640BSL901 CAJA CON 36 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS.DELANTAL QCO STANDAR DESECHABLE."L" CODIGO PROVEEDOR: 7640BSL901 CAJA CON 36 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.800 $ 820.800
Total Neto $ 1.228.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.377
TOTAL OC $ 1.461.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.