Orden de Compra. Nº3178-2044-SE18 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-2-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2044-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-2-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 127870
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2018
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

 

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorios Saval S.A
Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T. 91.650.000-9
Sucursal Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101584
Gentamicina20UnidadGENTAMICINA 0,3% UNGUENTO OFTALMICOGENTAMICINA 0,3% UNGUENTO OFTALMICO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
51101542
Ciprofloxacina10UnidadCIPROFLOXACINO DEXAMETASONA COLIRIOCIPROFLOXACINO DEXAMETASONA COLIRIO $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
51181701
Betametasona50UnidadBETAMETASONA LIDOCAINA NEOMICINA OTICOBETAMETASONA LIDOCAINA NEOMICINA OTICO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
51172101
Clorhidrato de mebeverina600GrageaMEBEVERINA 200 MG RETARDMEBEVERINA 200 MG RETARD $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
51171806
Metoclopramida1200GrageaMETOCLOPRAMIDA/CLORDIAZEPOXIDO (AEROITAN GRA.)METOCLOPRAMIDA/CLORDIAZEPOXIDO (AEROITAN GRA.) $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
51101542
Ciprofloxacina10FrascoCIPROFLOXACINO OTICOCIPROFLOXACINO OTICO $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 673.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.870
TOTAL OC $ 800.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.