Orden de Compra. Nº3178-2058-SE13 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-37-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2058-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-37-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-37-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 1311874
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2013
TítuloDescripción
FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnofarma S.A.
Razón Social TECNOFARMA S A
R.U.T. 88.466.300-8
Sucursal Tecnofarma S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142149
Glucosamina15000GrageaGLUCOSAMINA CONDROITIN 500/400 DINAFLEX DUOGLUCOSAMINA CONDROITIN 500/400 DINAFLEX DUO $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.755.000 $ 1.755.000
51101538
Levofloxacina300GrageaLEVOFLOXACINA 500 MG COMPRIMIDOLEVOFLOXACINA 500 MG COMPRIMIDO $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.100
51191905
Suplementos vitamínicos8000GrageaPOLIVITAMINA MINERALES ULTRACPOLIVITAMINA MINERALES ULTRAC $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000
51151817
Clorhidrato de tamsulosina6000GrageaTAMSULOSINA 0,4MG GOTELYTAMSULOSINA 0,4MG GOTELY $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.000 $ 948.000
51102202
Hidrocloruro de flavoxato3000GrageaFLAVOXATO 200MG COMPRIMIDOFLAVOXATO 200MG COMPRIMIDO $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.000 $ 618.000
51101807
Fluconazol6000GrageaFLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDOFLUCONAZOL 150 MG COMPRIMIDO $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.838.000 $ 2.836.500
Total Neto $ 6.904.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.311.874
TOTAL OC $ 8.216.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.