Orden de Compra. Nº3178-211-CM18 "ADQ.CRISTALES OPTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-211-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ.CRISTALES OPTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 222167
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2018
TítuloDescripción
LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS KORNICH
Razón Social PIETRO DE JESUS MONARDES QUIJADA
R.U.T. 17.184.764-8
Sucursal OPTICAS KORNICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos6 (1036581 )CRISTAL PINCUS MULTIFOCAL CR-FOTO (02/04) 1056581(1036581) CRISTAL PINCUS MULTIFOCAL CR-FOTO (02/04); Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos2 (972133 )CRISTAL - MINERAL MULTIFOCAL LENTE TRAMO 1 TÓRICO 989133(972133) CRISTAL - MINERAL MULTIFOCAL LENTE TRAMO 1 TÓRICO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos187 (1130727 )CRISTAL OR FILTRO COLOR ORGÁNICO TENIDO COLOR 1153096(1130727) CRISTAL OR FILTRO COLOR ORGÁNICO TENIDO COLOR; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.300 $ 729.300
Total Neto $ 1.169.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.167
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.391.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.