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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-2159-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DESDE ID.5839-4-LR17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-4-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
47927,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-05-2021 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL | MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES. |
| LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO | PARA EFECTOS DE LA
LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA
FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.
LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME
DEL MATERIAL SOLICITADO. |
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Proveedor |
Cencomex S.A. |
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Razón Social |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
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R.U.T. |
96.515.660-7 |
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Sucursal |
Cencomex S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142502
| Agujas para anestesia | 5 | Unidad | TROCAR TORAXICO N°24 | TROCAR TORAXICO N°24 |
$ 5.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.250
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$ 26.250
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42293603
| Sondas quirúrgicas | 4 | Unidad | SONDA GASTROSTOMIA 24 FR | SONDA GASTROSTOMIA 24 FR |
$ 56.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.000
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$ 226.000
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Total Neto
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$ 252.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.928
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$ 300.178
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.