Orden de Compra. Nº3178-2165-SE17 "ADQUISICIÓN DESDE ID- 5839-8-LR16"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2165-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE ID- 5839-8-LR16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-8-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 324273
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2017
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51201502
Ciclosporina100GrageaCICLOSPORINA 50 MG COMPRIMIDOCICLOSPORINA 50 MG COMPRIMIDO $ 927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.700 $ 92.700
51101572
Azitromicina60UnidadAZITROMICINA 200 MG/5ML JARABEAZITROMICINA 200 MG/5ML JARABE $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
51181701
Betametasona50AmpollaBETAMETASONA 3MG/ML RL AMPOLLABETAMETASONA 3MG/ML RL AMPOLLA $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000
51121709
Carvedilol3000GrageaCARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDOCARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
51101578
Cefazolina1000AmpollaCEFAZOLINA 1GR FRASCO AMPOLLACEFAZOLINA 1GR FRASCO AMPOLLA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
51161615
Cetirizina6000GrageaCETIRIZINA 10 MG COMPRIMIDOCETIRIZINA 10 MG COMPRIMIDO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
51151914
Clorhidrato de ciclobenzaprina6000GrageaCICLOBENZAPRINA 10 MG COMPRIMIDOCICLOBENZAPRINA 10 MG COMPRIMIDO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 1.706.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 324.273
TOTAL OC $ 2.030.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.