Orden de Compra. Nº3178-2174-SE18 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2174-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 219170,7
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2018
TítuloDescripción
FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANOFI AVENTIS
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal SANOFI AVENTIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51111902
Docetaxel3AmpollaDOCXETAXEL 80 MG FRASCO AMPOLLADOCXETAXEL 80 MG FRASCO AMPOLLA $ 292.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.417 $ 876.417
51111902
Docetaxel3AmpollaDOCETAXEL 20 MG FRASCO AMPOLLADOCETAXEL 20 MG FRASCO AMPOLLA $ 92.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.113 $ 277.113
Total Neto $ 1.153.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.171
TOTAL OC $ 1.372.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.