Orden de Compra. Nº3178-2181-SE17 "ADQ.DESDE 5839-24-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2181-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE 5839-24-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-24-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 51965
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-07-2017
TítuloDescripción
LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142310
Tapa de tubería3000UnidadTAPA ROJA TAPA DE CIERRE ROJA, LUER LOCK, FABRICADA EN POLIURETANO, ESTERIL DESCHABLE Y LIBRE DE LATEX. VIGENCIA 3 A¿STAPA ROJA TAPA DE CIERRE ROJA, LUER LOCK, FABRICADA EN POLIURETANO, ESTERIL DESCHABLE Y LIBRE DE LATEX. VIGENCIA 3 A¿S $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
42221503
Catéteres venosos centrales5UnidadCATETER CENTRAL 2 VIAS 12FR. X 20 CM CATETER VENOSO CENTRAL 2 LUMEN PARA HEMODIALISIS , DE CORTA PERMANENCIA 11 FR X 20 CMS. FABRICADO EN POLIURETANO RADIOPACO, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. KIT CONTIENE CATETER, DILATADOR, GUIA, AGUJA INTRODUCTORA Y TAPAS DE SELLADO.CATETER CENTRAL 2 VIAS 12FR. X 20 CM CATETER VENOSO CENTRAL 2 LUMEN PARA HEMODIALISIS , DE CORTA PERMANENCIA 11 FR X 20 CMS. FABRICADO EN POLIURETANO RADIOPACO, ESTERIL, LIBRE DE LATEX. KIT CONTIENE CATETER, DILATADOR, GUIA, AGUJA INTRODUCTORA Y T $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general500SobreAPOSITO QUEMADO 15 X 30 MIX065- APOSITO ESTERIL DE 15X30CM NO GAUZE, EN DOBLE EMPAQUE, VIGENCIA 2 A¿S APOSITO QUEMADO 15 X 30 MIX065- APOSITO ESTERIL DE 15X30CM NO GAUZE, EN DOBLE EMPAQUE, VIGENCIA 2 A¿S $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 273.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.965
TOTAL OC $ 325.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.