Orden de Compra. Nº3178-2188-SE14 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-16-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2188-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-16-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-16-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 131671,14
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2014
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorios Saval S.A
Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T. 91.650.000-9
Sucursal Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101584
Gentamicina20UnidadGENTAMICINA 3MG/ML COLIRIOGENTAMICINA 3MG/ML COLIRIO $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
51172101
Clorhidrato de mebeverina600GrageaMEBEVERINA 200 MG RET.MEBEVERINA 200 MG RET. $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.500
51102707
Gluconato de clorhexidina2400GrageaCLORHEXIDINA 5 MG COMPRIMIDOCLORHEXIDINA 5 MG COMPRIMIDO $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.200 $ 270.000
51142009
Metamizol sódico900GrageaDULOXETINA 30 MG GRAGEASDULOXETINA 30 MG GRAGEAS $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.700 $ 111.006
51142009
Metamizol sódico600GrageaDULOXETINA 60 MG COMPRIMIDODULOXETINA 60 MG COMPRIMIDO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
51101542
Ciprofloxacina10FrascoCIPROFLOXACINO OTICOCIPROFLOXACINO OTICO $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 693.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.671
TOTAL OC $ 824.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.