Orden de Compra. Nº3178-2201-SE17 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2201-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 298414
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2017
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Biosano S.A.
Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A
R.U.T. 88.597.500-3
Sucursal Laboratorio Biosano S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191510
Furosemida1200AmpollaFUROSEMIDA 20MG/ML.AMPFUROSEMIDA 20MG/ML.AMP $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
51142009
Metamizol sódico20AmpollaISOPROTENEROL 1M/5ML AMPISOPROTENEROL 1M/5ML AMP $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
51101567
Ampicilina200AmpollaAMPICILINA 500MG FA.AMPICILINA 500MG FA. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
51151616
Atropina200AmpollaATROPINA 1MG/ML AMP.ATROPINA 1MG/ML AMP. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
51181701
Betametasona600AmpollaBETAMETAS,4MG/ML AMP.BETAMETAS,4MG/ML AMP. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
51142905
Bupivacaína200AmpollaBUPIVACAINA 0.75% HIPER.2BUPIVACAINA 0.75% HIPER.2 $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
51181704
Dexametasona1000AmpollaDEXAMETASONA 4MG/ML AMP.DEXAMETASONA 4MG/ML AMP. $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000
51142009
Metamizol sódico1000AmpollaDOMPERIDONA 10MG.AMP.DOMPERIDONA 10MG.AMP. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
Total Neto $ 1.570.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 298.414
TOTAL OC $ 1.869.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.