Orden de Compra. Nº3178-2374-SE21 "SERVICIO MAQUINA TRANSBANK"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2374-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MAQUINA TRANSBANK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2210999000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 231495,05
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2021
TítuloDescripción
LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 30 DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSBANK S.A. - Casa Matriz
Razón Social TRANSBANK S A
R.U.T. 96.689.310-9
Sucursal TRANSBANK S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO MAQUINA TRANSBANK Nº DE COMERCIO 33645740. REGULARIZA FACTURA Nº34985539; FECHA 18-12-2020.SERVICIO MAQUINA TRANSBANK Nº DE COMERCIO 33645740. REGULARIZA FACTURA Nº34985539; FECHA 18-12-2020. $ 358.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.954 $ 358.954
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO MAQUINA TRANSBANK Nº DE COMERCIO 30082052. REGULARIZA FACTURA Nº36964437; FECHA 10-05-2021.SERVICIO MAQUINA TRANSBANK Nº DE COMERCIO 30082052. REGULARIZA FACTURA Nº36964437; FECHA 10-05-2021. $ 377.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.005 $ 377.005
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO MAQUINA TRANSBANK Nº DE COMERCIO 33645740. REGULARIZA FACTURA Nº34985078; FECHA 18-12-2020.SERVICIO MAQUINA TRANSBANK Nº DE COMERCIO 33645740. REGULARIZA FACTURA Nº34985078; FECHA 18-12-2020. $ 482.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.436 $ 482.436
Total Neto $ 1.218.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.495
TOTAL OC $ 1.449.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.