Orden de Compra. Nº3178-2461-SE16 "ADQ.DESDE ID 5839-24-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2461-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-24-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-24-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 126367,1
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2016
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras200UnidadVENDA ELASTOMUL 4 CMVENDA ELASTOMUL 4 CM $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
42293603
Sondas quirúrgicas20UnidadSONDA FOLEY 20 SILASTICSONDA FOLEY 20 SILASTIC $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.420 $ 30.420
42312201
Sutura50UnidadSUTURA ADHESIVA R-1542SUTURA ADHESIVA R-1542 $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.950 $ 30.950
42142507
Agujas mariposa100UnidadMARIPOSA VACUTAINER 21G X 3/4MARIPOSA VACUTAINER 21G X 3/4 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
41104007
Toma muestras de agua150UnidadSET TOMA DE MUESTRA SECRECIONES SET TOMA DE MUESTRA SECR.TRAQUEAL SET TOMA DE MUESTRA SECRECIONES SET TOMA DE MUESTRA SECR.TRAQUEAL $ 1.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.350 $ 172.350
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras20UnidadVENDA ELASTICA 10CM PARA VARICES VENDA ELAS CINTELA N¿4VENDA ELASTICA 10CM PARA VARICES VENDA ELAS CINTELA N¿4 $ 6.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.420 $ 135.420
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras1200UnidadVENDA ELASTOMUL 10 CMVENDA ELASTOMUL 10 CM $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200
42293603
Sondas quirúrgicas50UnidadSONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR. B/5CCSONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR. B/5CC $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.050 $ 76.050
Total Neto $ 665.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.367
TOTAL OC $ 791.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.