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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-2580-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-3-LR18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-3-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
22982,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-07-2020 |
| LEY N° 19983 |
PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, ÉL PLAZO
PARA RECLAMAR EL FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.
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| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS |
"A
contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos
(DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para
su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."
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Proveedor |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Razón Social |
DIFEM LABORATORIOS S A
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R.U.T. |
79.581.120-6 |
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Sucursal |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 336 | Frasco | ALCOHOL ETILICO 70% 125 ML | ALCOHOL ETILICO 70% 125 ML |
$ 360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.960
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$ 120.960
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Total Neto
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$ 120.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.982
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$ 143.942
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.