Orden de Compra. Nº3178-2610-SE22 "ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2610-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DEL SECTOR PÚBLICO VIGENTE
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 443308
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2022
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131619
Cosméticas100UnidadACIDO GRASO USO EXTERNO LINOVERA 30ML 1UD AR/BO/CL ACIDO GRASO USO EXTERNO LINOVERA 30ML 1UD AR/BO/CL $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000
42161503
Juegos de cateterización o administración de diáli2000UnidadCATETER IV 20G X 1 1/4 4251644-04 INTROCAN SAFETY PUR G20 x 1 1/4" (32 mm.)CATETER IV 20G X 1 1/4 4251644-04 INTROCAN SAFETY PUR G20 x 1 1/4" (32 mm.) $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
42312201
Sutura36SobrePDS II 1 MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)DDPPDS II 1 MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)DDP $ 2.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.176 $ 94.176
42312201
Sutura12SobrePOLIGLICOLICO 7-0 NOVOSYN VIOLET 7/0 (0,5)45CM DR10 (M)DDP POLIGLICOLICO 7-0 NOVOSYN VIOLET 7/0 (0,5)45CM DR10 (M)DDP $ 3.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.024 $ 39.024
Total Neto $ 2.333.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.308
TOTAL OC $ 2.776.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.