Orden de Compra. Nº3178-2692-SE18 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2692-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-8-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3178-2692-SE18 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 519213
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-08-2018
TítuloDescripción
FECHA DE PAGOLA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnofarma S.A.
Razón Social TECNOFARMA S A
R.U.T. 88.466.300-8
Sucursal Tecnofarma S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51182014
Dutasterida6000GrageaDUTASTERIDA/TAMSULOSINA GRA.DUTASTERIDA/TAMSULOSINA GRA. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
51142129
Ácido tiaprofénico50GrageaACIDO IBANDRONICO 150 MG C. REC.ACIDO IBANDRONICO 150 MG C. REC. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
51161632
Clorhidrato de ciproheptadina30FrascoCIPROHEPTADINA / VITAMINA JARABECIPROHEPTADINA / VITAMINA JARABE $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
51111809
Tamoxifeno3000GrageaTAMOXIFENO 20 MG GRA.TAMOXIFENO 20 MG GRA. $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
51142009
Metamizol sódico1200GrageaKETAZOLAM 30 MG GRA.KETAZOLAM 30 MG GRA. $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.400 $ 116.400
51171606
Sulfato de magnesio1800GrageaMAGNESIO VITAMINA C 133/850 MG EFERVESCENTEMAGNESIO VITAMINA C 133/850 MG EFERVESCENTE $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 2.732.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 519.213
TOTAL OC $ 3.251.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.