Orden de Compra. Nº3178-2747-SE22 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CALDERAS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2747-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CALDERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-23-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003001 del sistema CGU PLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 45 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 299327,9
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2022
TítuloDescripción
FECHA DE PAGO

 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

LEY N° 19.983

 

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COTACO - Casa Matriz
Razón Social CIA TRATAMIENTOS DE AGUA Y COMBUSTION LTDA
R.U.T. 81.286.300-2
Sucursal COTACO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40102002
Caldera de tubo de agua50kilogramoSILIPHOS IISILIPHOS II $ 17.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.150 $ 880.150
40102002
Caldera de tubo de agua80kilogramoALCALIT STALCALIT ST $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.800 $ 108.800
40102002
Caldera de tubo de agua60LitroLINE GUARD 200LINE GUARD 200 $ 5.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.280 $ 308.280
40102002
Caldera de tubo de agua65kilogramoPOLIMEX SDHPOLIMEX SDH $ 2.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.560 $ 144.560
40102002
Caldera de tubo de agua60kilogramoBOROPRES APHBOROPRES APH $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.620 $ 133.620
Total Neto $ 1.575.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.328
TOTAL OC $ 1.874.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.