|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-2775-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-05-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DESDE LICITACION ID 5839-37-LP09. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-37-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
34200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-05-2012 |
| VIGENCIA DE MATERIAL | MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. |
| LEY N° 19.983 | PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, ÉL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. |
| FECHA DE PAGO | LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL |
|
|
Proveedor |
Chemopharma S.A. |
|
Razón Social |
CHEMOPHARMA S A
|
|
R.U.T. |
96.026.000-7 |
|
Sucursal |
Chemopharma S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51121715
| Enalapril | 30000 | Gragea | ENALAPRILA 10 MG. | ENALAPRILA 10 MG. |
$ 6,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 180.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.200
|
|
$ 214.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.