Orden de Compra. Nº3178-2832-SE24 "F.A. ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-15-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2832-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra F.A. ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-15-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 300200
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2024
TítuloDescripción
LEY N° 19983

FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE),

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina1000AmpollaDEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLLADEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLLA $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina3000AmpollaMETAMIZOL 1G/2ML AMPOLLAMETAMIZOL 1G/2ML AMPOLLA $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina1500AmpollaKETOPROFENO 100 MG IV F.A.KETOPROFENO 100 MG IV F.A. $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina700AmpollaMETRONIDAZOL 500 MG/100 ML METRONIDAZOL 500 MG/100 ML $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina1000AmpollaONDANSETRON 4MG/2ML AMPOLLAONDANSETRON 4MG/2ML AMPOLLA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina100AmpollaSODIO BICARBONATO 8,4% 10 ML AMPOLLASODIO BICARBONATO 8,4% 10 ML AMPOLLA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina600AmpollaBETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLLABETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLLA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 1.580.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.200
TOTAL OC $ 1.880.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.