Orden de Compra. Nº3178-285-SE23 "ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-285-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 37392
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-01-2023
TítuloDescripción
LEY N° 19983

FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medtronic Chile - Kendall
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal Medtronic Chile - Kendall
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura12SobreVICRYL 3-0 SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA C/POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO. 8/0 VIOLETA 20 CMS 2 AGUJ.ESP. 3/8 DE 6,4MM, HEBRA DE 30CM L-2748 VICRYL 3-0 SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA C/POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO. 8/0 VIOLETA 20 CMS 2 AGUJ.ESP. 3/8 DE 6,4MM, HEBRA DE 30CM L-2748 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
42312201
Sutura36SobreGLICONATO 3-0 SUTURA DE MONOFILAMENTO ABSORBIBLE GLICOMER 631, CALIBRE 3/0, COLOR VIOLETA, LONGITUD 70 CM. CON AGUJA ESTRIADA DE PUNTA CILINDRICA, 1/2 CIRCULO,26MM GM-122GLICONATO 3-0 SUTURA DE MONOFILAMENTO ABSORBIBLE GLICOMER 631, CALIBRE 3/0, COLOR VIOLETA, LONGITUD 70 CM. CON AGUJA ESTRIADA DE PUNTA CILINDRICA, 1/2 CIRCULO,26MM GM-122 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
Total Neto $ 196.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.392
TOTAL OC $ 234.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.