Orden de Compra. Nº3178-285-SE24 "ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-285-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 68020
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2024
TítuloDescripción
TRAZABILIDAD

 

ES OBLIGATORIO SEÑALAR EN LA COTIZACIÓN EL PLAZO DE ENTREGA, N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y MARCA COMERCIAL.

 

VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311526
Vendajes de apósitos100UnidadAPÓSITO DESBRIDANTE HIDRO-DETERSIVO URGOCLEAN APOSITO DEBRIDANTE HIDRODETERSIVO, A BASE DE FIBRAS DE POLIACRILATO Y ACRILICO ABSORBENTE GELIFICANTE, FORMATO COMPRESA MICROADHERENTE 10X10 CM, INCORPORA TECNOLOGIA LIPIDOCOLOIDAL, ATRAUMATICO, INDOLORO, CICAAPÓSITO DESBRIDANTE HIDRO-DETERSIVO URGOCLEAN APOSITO DEBRIDANTE HIDRODETERSIVO, A BASE DE FIBRAS DE POLIACRILATO Y ACRILICO ABSORBENTE GELIFICANTE, FORMATO COMPRESA MICROADHERENTE 10X10 CM, INCORPORA TECNOLOGIA LIPIDOCOLOIDAL, ATRAUMATICO, INDOLORO $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000
Total Neto $ 358.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.020
TOTAL OC $ 426.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.