Orden de Compra. Nº3178-2903-SE15 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2903-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 86013
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2015
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios
Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS SILESIA S.A.
Razón Social LABORATORIOS SILESIA SA
R.U.T. 91.871.000-0
Sucursal LABORATORIOS SILESIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171505
Simeticona15UnidadSIMETICONA PIPENZOLATO FRASCOSIMETICONA PIPENZOLATO FRASCO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
51171609
Ácido dehidrocólico600GrageaACIDO URSODESOXICOLICO 250 MG COMPRIMIDOACIDO URSODESOXICOLICO 250 MG COMPRIMIDO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
51101580
Cefadroxilo900GrageaCEFADROXILO 500 MG COMPRIMIDOCEFADROXILO 500 MG COMPRIMIDO $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
51161633
Desloratadina1500GrageaFLUCLOXACILINA 500 MG COMPRIMIDOFLUCLOXACILINA 500 MG COMPRIMIDO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
51191510
Furosemida15000GrageaFLUCLOXACILINA 500 MG COMPRIMIDOFLUCLOXACILINA 500 MG COMPRIMIDO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 452.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.013
TOTAL OC $ 538.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.