Orden de Compra. Nº3178-2914-SE24 "F.A. ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-15-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2914-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra F.A. ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-15-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 434226
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2024
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

LEY N° 19983

FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina600AmpollaCEFAZOLINA 1GR. FRASCO AMPOLLACEFAZOLINA 1GR. FRASCO AMPOLLA $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.200 $ 538.200
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina100GrageaFLUCONAZOL 150 MG GRA.FLUCONAZOL 150 MG GRA. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina6000GrageaLANSOPRAZOL 30 MG GRA.LANSOPRAZOL 30 MG GRA. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina20000GrageaOMEPRAZOL 20 MG GRA.OMEPRAZOL 20 MG GRA. $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina3000GrageaCARVEDILOL 6,25 MG GRA.CARVEDILOL 6,25 MG GRA. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina3000GrageaIBUPROFENO 400 MG GRA.IBUPROFENO 400 MG GRA. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina200FrascoCLARITROMICINA 250/5ML JARABECLARITROMICINA 250/5ML JARABE $ 5.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.082.200 $ 1.082.200
Total Neto $ 2.285.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 434.226
TOTAL OC $ 2.719.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.