Orden de Compra. Nº3178-2940-SE16 "ADQ.DESDE ID 5839-24-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2940-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-24-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-24-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 104500
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2016
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

 

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Meddica
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 76.042.903-1
Sucursal Meddica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311527
Vendajes de película transparente300UnidadADHESIVO TRANSPARENTE 10 X 12 CM APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE POLIURETANO SEMI PERMEABLE ESTERIL 10X12CMADHESIVO TRANSPARENTE 10 X 12 CM APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE POLIURETANO SEMI PERMEABLE ESTERIL 10X12CM $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
42311527
Vendajes de película transparente2500UnidadADHESIVO PARA FIJAR VIA VENOSA APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL SEMIPERMEABLE EN SITIO PUNCION CON CORTE CENTRAL Y GASA PARA FIJACION DE DE VIAS VENOSAS 7X9CMADHESIVO PARA FIJAR VIA VENOSA APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL SEMIPERMEABLE EN SITIO PUNCION CON CORTE CENTRAL Y GASA PARA FIJACION DE DE VIAS VENOSAS 7X9CM $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
Total Neto $ 550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.500
TOTAL OC $ 654.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.