Orden de Compra. Nº3178-2945-SE18 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2945-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3178-2945-SE18 del sistema CGUPLUS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 59470
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2018
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGOLA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Biosano S.A.
Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A
R.U.T. 88.597.500-3
Sucursal Laboratorio Biosano S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101586
Amikacina200AmpollaAMIKACINA 500 MG/ 2ML FRASCO AMPOLLAAMIKACINA 500 MG/ 2ML FRASCO AMPOLLA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
51142205
Hidrocloruro de meperidina300AmpollaPETIDINA 100 MG/2ML AMPOLLAPETIDINA 100 MG/2ML AMPOLLA $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
51151616
Atropina400AmpollaATROPINA 1MG/ML AMPOLLAATROPINA 1MG/ML AMPOLLA $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
51142219
Fentanilo600AmpollaFENTANILO 2 ML AMPOLLAFENTANILO 2 ML AMPOLLA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
51161504
Aminofilina100AmpollaAMINOFILINA 250 MG/10 ML AMPOLLAAMINOFILINA 250 MG/10 ML AMPOLLA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
51191805
Suplemento de potasio100FrascoFOSFATO MONOPOTASICO 15% FRASCOFOSFATO MONOPOTASICO 15% FRASCO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 313.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.470
TOTAL OC $ 372.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.