Orden de Compra. Nº3178-2947-SE16 "ADQ.DESDE ID 5839-24-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2947-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID 5839-24-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-24-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 197917,3
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2016
TítuloDescripción
LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311527
Vendajes de película transparente240UnidadADHESIVO TRANSPARENTE 10 X 25 CM Tegaderm 10x25 cms 1627ADHESIVO TRANSPARENTE 10 X 25 CM Tegaderm 10x25 cms 1627 $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.400 $ 452.400
42295106
Bandejas mayo de regazo o estantes mayo para uso q200UnidadCANULA MAYO N°3 (90MM) AMARILLACANULA MAYO N°3 (90MM) AMARILLA $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
42271901
Cánula faríngea para vía aérea150UnidadMARIPOSA VACUTAINER 21G X 3/4 MARIPOSA C/ALARG 21G x3/4 x7" 367287MARIPOSA VACUTAINER 21G X 3/4 MARIPOSA C/ALARG 21G x3/4 x7" 367287 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250
42142507
Agujas mariposa180UnidadSET TOMA DE MUESTRAS SECRECIONES SET SUCCION TRAQUEAL W/VACUM CONTROLSET TOMA DE MUESTRAS SECRECIONES SET SUCCION TRAQUEAL W/VACUM CONTROL $ 1.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.820 $ 206.820
41104017
Porta muestras30UnidadSISTEMA DE SUCCION 24 HRS. 14 FR.DAHLHAUSENSISTEMA DE SUCCION 24 HRS. 14 FR.DAHLHAUSEN $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
42142402
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios100UnidadVENDA ELASTOMUL 4 CM VENDA DE GASA 4CMVENDA ELASTOMUL 4 CM VENDA DE GASA 4CM $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
Total Neto $ 1.041.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.917
TOTAL OC $ 1.239.587


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.