Orden de Compra. Nº3178-2955-SE17 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2955-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 857052
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2017
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnofarma S.A.
Razón Social TECNOFARMA S A
R.U.T. 88.466.300-8
Sucursal Tecnofarma S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101504
Clindamicina80UnidadCLINDAMICINA 100 MG OVULOCLINDAMICINA 100 MG OVULO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
51102202
Hidrocloruro de flavoxato600GrageaFLAVOXATO 200 MG COMPRIMIDOFLAVOXATO 200 MG COMPRIMIDO $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
51142009
Metamizol sódico9000GrageaPREGABALINA 75 MG GRA.PREGABALINA 75 MG GRA. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
51151817
Clorhidrato de tamsulosina18000GrageaTAMSULOSINA 0,4 MG GRA. GOTELYTAMSULOSINA 0,4 MG GRA. GOTELY $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.000 $ 1.512.000
51111815
Triptorelina12AmpollaTRIPTORELINA 11,25 MG FRASCO AMPOLLATRIPTORELINA 11,25 MG FRASCO AMPOLLA $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
51142121
Diclofenaco250UnidadDICLOFENACO 1,5% GOTASDICLOFENACO 1,5% GOTAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
51142149
Glucosamina3000GrageaGLUYCOSAMINA/COBDROITINA 500/400 MG GRA.GLUYCOSAMINA/COBDROITINA 500/400 MG GRA. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 4.510.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 857.052
TOTAL OC $ 5.367.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.