Orden de Compra. Nº3178-3-SE24 "EXAMENES PAP"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-01-2024
Nombre de la Orden de Compra EXAMENES PAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1017312-20-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADMINISTRADOR FINANCIERO del sistema LEY 18465.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación direción de sanidad de la armada, avenida jorge montt s/n
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura direción de sanidad de la armada, avenida jorge montt s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LEY N° 19.983PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

a contar del 18 DE ABRIL DE 2022, LOS Documentos Tributarios ELECTRÓNICOS (DTE) DEBERAN IR a nombre del  ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, R.U.T. 61.980.210-1, DIRECCIÓN JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR”, POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A LOS CORREOS aleiva@sanidadnaval.cl, fmaldonadob@sanidadnaval.cl, pARA SU RECEPCIÓN CONFORME Y PROCEDER A DAR CURSO AL PAGO.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ESTA ORDEN DE COMPRA CUENTA CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP) O JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (REVISAR EN LA SECCIÓN ADJUNTOS)

 

- ÚNICO PRESTADOR QUE COTIZÓ

 

- FACTURAR A NOMBRE DE; ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, RUT. 61.980.210-1, DIRECCIÓN AV. ALMTE. JORGE MONTT Nº 11.700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.

- LA FACTURA DEBE SER ENVIADA AL CORREO aleiva@sanidadnaval.cl  fmaldonadob@sanidadnaval.cl.

- NO SE CURSARÁ EL “PAGO” DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SI ÉSTA NO HA SIDO ACEPTADA POR EL PRESTADOR EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA A 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA, Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

 

NOTIFICACIÓN

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. SE ENTENDERÁ NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Diagnocell
Razón Social DR. IVAN SALAZAR SALGADO Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.347.772-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laboratorio Diagnocell
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121601
Servicios ginecológicos y de obstetricia1Unidad DR. IVÁN SALAZAR SALGADO Y CIA. LIMITADA $ 563.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.760 $ 563.760
Total Neto $ 563.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 563.760

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.