|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-3159-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-16-LP13 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-16-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
49875 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-08-2014 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL |
MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24
MESES.
|
| LEY N° 19983 |
PARA EFECTOS DE LA LEY N°
19.983, ÉL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30
DÍAS CORRIDOS.
|
| FECHA DE PAGO |
LA
FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE
LA RECEPCIÓN
CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.
|
|
|
Proveedor |
Laboratorios Saval S.A |
|
Razón Social |
LABORATORIOS SAVAL S A
|
|
R.U.T. |
91.650.000-9 |
|
Sucursal |
Laboratorios Saval S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51161505
| Teofilina | 50 | Unidad | TEOFILINA 80/15 ML JARABE | TEOFILINA 80/15 ML JARABE |
$ 5.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 262.500
|
$ 262.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 262.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.875
|
|
$ 312.375
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.