|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3178-3203-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DESDE ID.5839-4-LR17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-4-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
|
|
R.U.T. |
61.102.025-2 |
|
Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
36100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-08-2020 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL |
MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. |
| LEY N° 19.983 | PARA EFECTOS DE LA
LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA
FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS. |
| FECHA DE PAGO | LA FECHA DE PAGO SERA DE
30 DIAS, A CONTAR DE LA
RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. |
|
|
Proveedor |
COMERCIAL A Y B S A |
|
Razón Social |
COMERCIAL A Y B S A
|
|
R.U.T. |
96.560.900-8 |
|
Sucursal |
COMERCIAL A Y B S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142502
| Agujas para anestesia | 10 | Unidad | VERSAPORT PLUS RPF 5-12MM | VERSAPORT PLUS RPF 5-12MM |
$ 19.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 190.000
|
$ 190.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 190.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.100
|
|
$ 226.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.