Orden de Compra. Nº3178-3264-SE24 "ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-26-LR20 I.C."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3264-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-26-LR20 I.C.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 286995
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2024
TítuloDescripción
LEY N° 19983

FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEMO CHILE
Razón Social NEMO CHILE S.A.
R.U.T. 76.215.260-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEMO CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142402
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios1500UnidadTUBO NO CONDUCT.P/ASPIRAC.3,1 MTS TUBO DE ASPIRACION 6X9 MM - 300 CMS. FLEXIBLE Y MALEABLE SIMILAR A SILICONA. CONECTORES DE GOMA SILICONADA AZULES. CALZA PERFECTAMENTE EN RECEPTALES DE ASPIRACION. CALZA PERFECTAMENTE CON CONECTORES AC5. CONECTA CON TORRES DE LAPAROSCOPIA. TUBO POLIVINIL GRADO MEDICO. LIBRE DE LATEX Y LIBRE DE DEHP. DIAMETRO INTERNO 6 Y EXTERNO 9. DOBLE EMPAQUE CON TESTIGO DE ETO EN MANGA CAJA DE 60 UNIDADES. CODIGO TAC 6X9 300TUBO NO CONDUCT.P/ASPIRAC.3,1 MTS TUBO DE ASPIRACION 6X9 MM - 300 CMS. FLEXIBLE Y MALEABLE SIMILAR A SILICONA. CONECTORES DE GOMA SILICONADA AZULES. CALZA PERFECTAMENTE EN RECEPTALES DE ASPIRACION. CALZA PERFECTAMENTE CON CONECTORES AC5. CONECTA CO $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.500 $ 1.018.500
42311511
Vendas de gasa3000UnidadROSITA ESTÉRIL CAJA DE 50 UNIDADES KNE00283 ROSITA ESTÉRIL CAJA DE 50 UNIDADES KNE00283 $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000
Total Neto $ 1.510.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.995
TOTAL OC $ 1.797.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.