Orden de Compra. Nº3178-3285-SE15 "ADQ.DESDE ID.5839-24-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3285-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID.5839-24-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-24-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 21204
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2015
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestroSistEMA DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Matriz
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311602
Cera de hueso24SobreCERA PARA HUESOS CO1000 CERA NO ABSORBIBLE PARA HEMOSTASIA DE SUPERFICIES OSEAS SANGRANTES, EMPAQUE INDIVIDUAL, BARRA 1,5 GR.,EST¿IL, DOBLE EMPAQUE GRADO M¿ICO.VIGENCIA 5 A¿S, DESPACHO 24 HRS.CERA PARA HUESOS CO1000 CERA NO ABSORBIBLE PARA HEMOSTASIA DE SUPERFICIES OSEAS SANGRANTES, EMPAQUE INDIVIDUAL, BARRA 1,5 GR.,EST¿IL, DOBLE EMPAQUE GRADO M¿ICO.VIGENCIA 5 A¿S, DESPACHO 24 HRS. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
42312201
Sutura144SobreNYLON 2/0 SN664 MONOSOF,NYLON MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, NEGRO, CALIBRE 2/0 HEBRA DE 75CM,AGUJA DE 3/8 C¿CULO DE 26MM, REVERSO CORTANTE, VIGENCIA 5 A¿S, DESPACHO 24 HRS.NYLON 2/0 SN664 MONOSOF,NYLON MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, NEGRO, CALIBRE 2/0 HEBRA DE 75CM,AGUJA DE 3/8 C¿CULO DE 26MM, REVERSO CORTANTE, VIGENCIA 5 A¿S, DESPACHO 24 HRS. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
Total Neto $ 111.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.204
TOTAL OC $ 132.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.