Orden de Compra. Nº3178-3325-SE24 "ADQUISICION DESDE 3178-8-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3325-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE 3178-8-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-8-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU PLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 96694,8
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2024
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

El producto debe venir con una vigencia mínima de 12 meses.

LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

Para efectos de la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08 días corridos.

La fecha de pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material solicitado.

Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO.

PROTOCOLO DE TRAZABILIDADFACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda.
Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.478.120-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina48Unidad7038231- Fresubin Original 1000ml caja x 8 Easy bag 7038231- Fresubin Original 1000ml caja x 8 Easy bag $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.400 $ 206.400
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina30UnidadCL 7112221 DIBEN 500ML caja x 15 unidades CL 7112221 DIBEN 500ML caja x 15 unidades $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina24UnidadFresubin 2kcal Drink Pack x 4 EasyBottle 200ml sabores CL7494601 Toffee, CL7529601 vainilla Fresubin 2kcal Drink Pack x 4 EasyBottle 200ml sabores CL7494601 Toffee, CL7529601 vainilla $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina48UnidadCL7760601 Survimed OPD 1.5 kcal Cappuccino pack x 4 EasyBottle, CL7760601 Survimed OPD 1.5 kcal Cappuccino pack x 4 EasyBottle, $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.720 $ 138.720
Total Neto $ 508.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.695
TOTAL OC $ 605.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.