Orden de Compra. Nº3178-3379-SE16 "ADQ.DESDE 5839-24-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3379-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE 5839-24-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-24-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 383020,05
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2016
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311527
Vendajes de película transparente1000UnidadADHESIVO TRANSAPARENTE 10 X 25 CM Tegaderm 10x25 cms 1627ADHESIVO TRANSAPARENTE 10 X 25 CM Tegaderm 10x25 cms 1627 $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.885.000 $ 1.885.000
42293603
Sondas quirúrgicas20UnidadSONDA FOLEY 20 SILASTIC WL SONDA FOLEY 100% SILICONA 2 VIAS 5CC #20 SONDA FOLEY 20 SILASTIC WL SONDA FOLEY 100% SILICONA 2 VIAS 5CC #20 $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.420 $ 30.420
42293603
Sondas quirúrgicas5UnidadSONDA FOLEY 2 VIAS 10 FR. BALON 5CC WL SONDA FOLEY 2 VIAS 3CC # 10 SONDA FOLEY 2 VIAS 10 FR. BALON 5CC WL SONDA FOLEY 2 VIAS 3CC # 10 $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
42293603
Sondas quirúrgicas50UnidadSONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR. BALON 5CC WL SONDA FOLEY 100% SILICONA 2 VIAS 5CC #14SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR. BALON 5CC WL SONDA FOLEY 100% SILICONA 2 VIAS 5CC #14 $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.050 $ 76.050
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras200UnidadVENDA ELASTOMUL 8 CM VENDA ELAS NOBAFIX 8cm4M VENDA ELASTOMUL 8 CM VENDA ELAS NOBAFIX 8cm4M $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
42271901
Cánula faríngea para vía aérea5UnidadCANULA MAYO N°0 60MM NEGRACANULA MAYO N°0 60MM NEGRA $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
Total Neto $ 2.015.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.020
TOTAL OC $ 2.398.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.