Orden de Compra. Nº3178-3384-SE24 "ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-26-LR20 I.C."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3384-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-26-LR20 I.C.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 75764,4
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2024
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

 

los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

LEY N° 19983

FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medtronic Chile - Kendall
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medtronic Chile - Kendall
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Sutura324Sobre POLIGLACTINA 910 3/0 AG1/2 26 MM AT SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA C/POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO. 3/0 VIOLETA 75 CMS AGUJA ATRAUMATICA 1/2 CIRCULO 26 MM GL-122 POLIGLACTINA 910 3/0 AG1/2 26 MM AT SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA C/POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO. 3/0 VIOLETA 75 CMS AGUJA ATRAUMATICA 1/2 CIRCULO 26 MM GL-122 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.760 $ 320.760
42312201
Sutura24SobrePOLIPROPILENO 3/0 SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 3/0 COLOR AZUL, 90 CM. C/2 AGUJAS ATRAUMATICAS CILINDRICA 1/2 CIRCULO 26 MM VPF-522-X POLIPROPILENO 3/0 SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 3/0 COLOR AZUL, 90 CM. C/2 AGUJAS ATRAUMATICAS CILINDRICA 1/2 CIRCULO 26 MM VPF-522-X $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
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Sutura48SobreNYLON 3/0 NYLON MONOFILAMENTO, CALIBRE 3/0,HEBRA 45 CM, CON AGUJA ESTRIADA DE REVERSO CORTANTE PUNTA DE PRECISION DE 3/8 DE CÍRCULO, 24 MM SN-5663 NYLON 3/0 NYLON MONOFILAMENTO, CALIBRE 3/0,HEBRA 45 CM, CON AGUJA ESTRIADA DE REVERSO CORTANTE PUNTA DE PRECISION DE 3/8 DE CÍRCULO, 24 MM SN-5663 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
Total Neto $ 398.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.764
TOTAL OC $ 474.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.