Orden de Compra. Nº3178-3446-SE21 "ADQ. DESDE ID.5839-3-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3446-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE ID.5839-3-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 27075
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2021
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51211616
Antídotos100AmpollaDIAZEPAM AMPDIAZEPAM AMP $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
51211616
Antídotos400AmpollaMETOCLOPRAMIDA 10 MG /2ML AMPOLLAMETOCLOPRAMIDA 10 MG /2ML AMPOLLA $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
51211616
Antídotos100AmpollaMORFINA 1% AMPOLLAMORFINA 1% AMPOLLA $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
51211616
Antídotos300AmpollaBETAMETAS 4MG/ ML AMPBETAMETAS 4MG/ ML AMP $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
51211616
Antídotos200UnidadGLUCOSA 30% 20ML AMPOLLAGLUCOSA 30% 20ML AMPOLLA $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
Total Neto $ 142.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.075
TOTAL OC $ 169.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.