Orden de Compra. Nº3178-3495-SE12 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-37-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3495-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID- 5839-37-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-37-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 349562
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2012
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

 

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE PAGOLA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnofarma S.A.
Razón Social TECNOFARMA S A
R.U.T. 88.466.300-8
Sucursal Tecnofarma S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142121
Diclofenaco200UnidadDICLOFENACO 1,5% GOTASDICLOFENACO 1,5% GOTAS $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000
51142121
Diclofenaco600UnidadDICLOFENACO GELDICLOFENACO GEL $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.000 $ 873.000
51142121
Diclofenaco150GrageaDICLOFENACO 150 MG RL DICLOFENACO 150 MG RL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
51142121
Diclofenaco3000GrageaDICLOFENACO 75 MG COMPRIMIDODICLOFENACO 75 MG COMPRIMIDO $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
51101538
Levofloxacina900GrageaLEVOFLOXACINA 500 MG COMPRIMIDOLEVOFLOXACINA 500 MG COMPRIMIDO $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.300 $ 393.300
Total Neto $ 1.839.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 349.562
TOTAL OC $ 2.189.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.