Orden de Compra. Nº3178-3518-SE15 "ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3518-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DESDE LICITACION ID-5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 110770
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2015
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

VIGENCIA DEL MATERIALMATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios
Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Biosano S.A.
Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A
R.U.T. 88.597.500-3
Sucursal Laboratorio Biosano S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121511
Clorhidrato de amiodarona400AmpollaAMIODARONA 150 MG AMPOLLAAMIODARONA 150 MG AMPOLLA $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
51142904
Lidocaína3000AmpollaLIDOCAINA 2% 5 ML AMPOLLALIDOCAINA 2% 5 ML AMPOLLA $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
51142009
Metamizol sódico3000AmpollaMETAMIZOL 1GR/2ML AMPOLLAMETAMIZOL 1GR/2ML AMPOLLA $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
51101584
Gentamicina300AmpollaGENTAMICINA 80 MG AMPOLLAGENTAMICINA 80 MG AMPOLLA $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
51181701
Betametasona500AmpollaBETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLLABETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLLA $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
51142905
Bupivacaína100AmpollaBUPIVACAINA 0,75 % HIPERBARICABUPIVACAINA 0,75 % HIPERBARICA $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
51191510
Furosemida1000AmpollaFUROSEMIDA 20 MG/ML AMPOLLAFUROSEMIDA 20 MG/ML AMPOLLA $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 583.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.770
TOTAL OC $ 693.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.