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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-3540-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. CONFECCION DE FLEXIBLE.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
10050,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-08-2010 |
| PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, ÉL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. | |
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Proveedor |
LUKSIC Y CIA LTDA |
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Razón Social |
LUKSIC ZUANIC SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
80.570.200-1 |
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Sucursal |
LUKSIC Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141901
| Conductos flexibles | 1 | Unidad | CONFECCION DE FLEXIBLE MANGUERA NITROGENO 1/4 CON TERMINAL HI, COT.2005642.- | CONFECCION DE FLEXIBLE MANGUERA NITROGENO 1/4 CON TERMINAL HI, COT.2005642.- |
$ 52.897,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.897
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$ 52.897
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Total Neto
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$ 52.897
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.050
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$ 62.947
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.