Orden de Compra. Nº3178-355-SE26 "SERV. DE ARRIENDO DIMACOFI MES DE ENE"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-355-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ARRIENDO DIMACOFI MES DE ENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209006000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días .
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación MICHIMALONGO S/N, LAS CANCHAS, TALCAHUANO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 614113,82
Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO S/N, LAS CANCHAS, TALCAHUANO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadPAGO ARRIENDO MENSUAL IMPRESORA DIMACOFI MES DE ENE 2026 FACTURA N°809332 SEGÚN LIC. 2945-47-LR22PAGO ARRIENDO MENSUAL IMPRESORA DIMACOFI MES DE ENE 2026 FACTURA N°809332 SEGÚN LIC. 2945-47-LR22 $ 3.232.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.232.178 $ 3.232.178
Total Neto $ 3.232.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 614.114
TOTAL OC $ 3.846.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.