Orden de Compra. Nº3178-3579-SE15 "ADQ.DESDE ID.5839-24-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3579-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE ID.5839-24-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-24-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 24244
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2015
TítuloDescripción
LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestroSistEMA DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 77.662.300-8
Sucursal INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42212303
Abre contenedores para discapacitados físicos20UnidadCABESTRILLO MEDIANOCABESTRILLO MEDIANO $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
42311520
Cintas médicas no adhesivas100UnidadVENDA ELASTICA 10 CMVENDA ELASTICA 10 CM $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.500 $ 98.500
42311503
Rodillos de vendas50Metro LinealMALLA TUBULAR 10 CMMALLA TUBULAR 10 CM $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 127.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.244
TOTAL OC $ 151.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.