Orden de Compra. Nº3178-3671-SE24 "ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-26-LR20 I.C."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3671-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-26-LR20 I.C.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS TALCAHANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 120042
Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS TALCAHANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2024
TítuloDescripción
LEY N° 19983

FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS.

                                                 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUNDING S.A.
Razón Social BLUNDING S A
R.U.T. 79.744.580-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241806
Productos blandos ortopédicos para el antebrazo, l50UnidadCABESTRILLO GRANDE Soporte de antebrazo, confeccionado en malla poliéster con banda de algodón ajustable con cierre de contacto y sujetador de dedo pulgar.CABESTRILLO GRANDE Soporte de antebrazo, confeccionado en malla poliéster con banda de algodón ajustable con cierre de contacto y sujetador de dedo pulgar. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
42295135
Dispositivos de selección ortopédica o accesorios4Unidad BOTA DE MARCHA S (ORTESIS) Inmovilizador de tobillo, confeccionado en laminado de velour y en su interior de algodón. Posee tres cortes de tela acolchada para mejor apoyo al caminar, fácil de usar, ajustable con cierre de contacto. BOTA DE MARCHA S (ORTESIS) Inmovilizador de tobillo, confeccionado en laminado de velour y en su interior de algodón. Posee tres cortes de tela acolchada para mejor apoyo al caminar, fácil de usar, ajustable con cierre de contacto. $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
42171610
Inmovilizadores de torso de servicios médicos de u100UnidadINMOVILIZADOR DE MUÑECA CON FERULA HM1 AMBIDIESTRAINMOVILIZADOR DE MUÑECA CON FERULA HM1 AMBIDIESTRA $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000
Total Neto $ 631.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.042
TOTAL OC $ 751.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.