Orden de Compra. Nº3178-3764-SE17 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-3764-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 628185,6
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2017
TítuloDescripción
FECHA DE PAGOLA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

 

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnofarma S.A.
Razón Social TECNOFARMA S A
R.U.T. 88.466.300-8
Sucursal Tecnofarma S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142149
Glucosamina6000GrageaGLUCOSAMINA/ CONDROITINA 500/400 MG.GLUCOSAMINA/ CONDROITINA 500/400 MG. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
51142235
Clorhidrato de tramadol12000GrageaTRAMADOL PARACETAMOL 37,5/325 MG GRA.TRAMADOL PARACETAMOL 37,5/325 MG GRA. $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
51151817
Clorhidrato de tamsulosina15960GrageaTAMSULOSINA 0,4 MG (GOTELY)TAMSULOSINA 0,4 MG (GOTELY) $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.640 $ 1.340.640
51142009
Metamizol sódico9016GrageaPREGABALINA 75 MG GRA.PREGABALINA 75 MG GRA. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901.600 $ 901.600
51102202
Hidrocloruro de flavoxato1000GrageaFLAVOXATO 200 MGFLAVOXATO 200 MG $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 3.306.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 628.186
TOTAL OC $ 3.934.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.